你好 是增值税的吗 申报表错了吗
问题二:20年金税盘服务费560是11和12月发生的,因为是小规模季报,所以是在21年1月进行增值税申报,然后第一次在560中抵扣的金额是图一第一个分录334.57,第二次是图三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分两次抵扣的一个背景,然后问题是金税盘服务费在11月和12月还没抵扣,前面的会计就直接做了抵扣分录(还是简略的,11月和12月相关分录,借:应交税费-应交增值税(税款减免)280,贷:银行存款280),到现在4月份开始调20年第四季度增值税申报减免的账,和21年第一季度增值税申报减免的账,就出现了图一第一个分录和图三分录的问题。
你好,请问去年有4月份一份客户的发票开给我们了,当时也抵扣了,但是现在我查账这份发票发票联没有入账,发票也找不到了,所以一直挂着这家应收账款,现在只有用抵扣联复印件做账了,但是这个金额怎么平衡呢,价税合计7.5万,现在会计分录借主成本7.5万,贷应收账款7.5万吗?税金不管了?
老师,10月份根据开发票金额需要在异地预交增值税,我是在11月初才预交的税款,税款是100元,然后回机构所在地申报增值税的时候,预交的主表28栏次只能是小于或者等于100元,因为进项认证有点多,所以异地预交的税款我只抵减了90元,有10元在附表四的期末余额那,我想问整体的分录应该怎么做
老师,我们公司22年底关账工资四金没有计提,然后今年六月份审计发现这个问题,让我们去年12月重新计提,出的报表,所以应付职工薪酬新报表有余额,但是审计是23年6月做的,我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的,现在23年12月份发现这个问题了,我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
老师好,23年1月的时候有个异地税金在主页抵扣了一次,税金递减那页没写,所以一直有余额,然后在23在4月以后的月份分别又重复抵减了一次。现在才发现。这个怎么处理呢。税金金额10万
怎么样办理灵活保险,老师
生产有机肥的高新企业,季度性生产,基本生产成本,和制造费用的会计分录
计算增值税:(关税十关税率)x13%,还是(关税十关税率)/(1-5%)*13%?
甲公司与张三签订黑猪收购合同,张三负责喂养,然有甲公司统一收购,那张三可以到税务局代开发票吗?税率多少?
老师,有公司的车卖给个人的买卖协议书吗,能发一份给我吗
2016年时候用税控系统开的3%纸质普票,现在改成数电了,可以用数电红冲吗?
甲公司一般纳税人从农户手里收购小麦10000公斤,26000元,开9%收购发票(免税),如何入账,具体分录金额?
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老师,3月份的个人漏报了,这个怎么补啊
老师好,请问 2024年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,小企业会计准则,把去年的账冲掉重新做账,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,利润表就很奇怪,这样做对吗?,谢谢
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对的,异地增值税重复抵减了
更改报表,光滞纳金都得好几万吧
最好是修改你的增值税申报表
修改的话,得每个月都得改吗
因为好多月递减的
是的,你修改了,1月份2月份3月份的都得修改。
没有别的办法吗
最正规的就是这么做,如果你只修改这个月的话,有风险,你的纳税义务晚了。
这样,我本来有的进项也没用上
你什么时间认证了?如果你没有认证的话用不上。
对啊,为啥这个自己不带过去呢,还重复出现
1月份不是我报的,4月产生增值税了,然后我报税,就看到这个没有递减,就用了
你交税的所属期是几月份?
23年1月份,另外一个会计报的税,她直接在主页写了预交的增值税,4月份我开发票,也有异地,然后申报的时候就在抵减的表里抵减了一些,后来一直抵减递减到9月,10月
应该所属期1月份填写,其他的不要填写。
是的,现在看来是的,光滞纳金就2万……
这么长时间,你税务局应该能比对出来的。
对啊,我现在如果跟税管员联系,我感觉他应该也会很头疼
如果不说的话,后期查出来,滞纳金应该比税金都会高的吧
是的早晚都能查出来
也就是必须调整……
滞纳金必须缴纳对吗
我算了算滞纳金2万
今年缴纳行不行?
你好 是这么做的 这个你们自己决定 查到是需要修改以前年度