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老师好!我采购回的库存商品是100元运回途中产生20元运费,销售130元,分录是这样吗? 借:库存商品106 应交税费-应交增值税(进项)14 贷:应付账款120 售卖商品时 借:应收账款130 贷:主营业务收入115 应交税费-应交增值税(销项)15 同时结转成本 借:主营业务成本120 贷库存商品120 ,是这样没错吧

2024-03-25 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 17:06

你好,同学 结转成本不对,要按照实际库存商品价值106结转

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快账用户8248 追问 2024-03-25 17:07

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-25 17:10

不客气,同学,祝你生活愉快

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你好,同学 结转成本不对,要按照实际库存商品价值106结转
2024-03-25
是对的,是对的,这个是你们销售给客户话,是这样,
2021-01-25
你好 你当时   销售100的时候 开票也是开的100出去的话  就得按第一种来处理 。  如果是同一个月发生的    销售出去马上退货 发票开的是50  那么就可以按第二种处理  
2020-11-28
您好,您的分录没问题
2022-01-13
你好,月底换成,是什么意思呢?为什么要这样做呢
2021-05-25
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