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老师,我运输有限公司的内账会计,我公司1月都交税明细:增值税7009.68,教育费附加105.14,地方教育费附加70.09,城建税245.34元,用银行存款付账。我这样做分录正确吗? 借应交税费一一末交增值税7009.68 -应交税费一一教育费附加105.14 -应交税费一一地方教育费附加70.09 -应交税费一一城市维护建设税245.34 贷:银行存款一一7430.25

2024-03-25 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 15:53

你好缴纳的可以的

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快账用户4368 追问 2024-03-25 15:54

老师,我想问下,每个月都要结转的吗?

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齐红老师 解答 2024-03-25 15:55

一般纳税人的,你需要交的话,每个月都需要计提。

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快账用户4368 追问 2024-03-25 15:58

我公司是一般纳税人,外套是给代账公司做的,之前的会计每个月都做了结转,我不会,所以问问老师,我需要做吗?

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齐红老师 解答 2024-03-25 16:01

你好,需要的当月计提,然后次月支付

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快账用户4368 追问 2024-03-25 16:06

老师,以1月份为例,教下我怎么计提?借什么,贷什么科目,不会。上面做的是2月份支付的分录。

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齐红老师 解答 2024-03-25 16:08

借税金及附加 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。

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快账用户4368 追问 2024-03-25 16:13

摘要就写计提1月份税费吗?

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齐红老师 解答 2024-03-25 16:17

对的是的,是这么做的。

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快账用户4368 追问 2024-03-25 16:38

明白了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-03-25 16:39

不用客气,工作愉快。

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你好缴纳的可以的
2024-03-25
借应交税费,借税金及附加负数
2021-10-18
是的,就是那样做的哈
2024-05-10
您好,这个的话是可以的 分录没错
2024-06-13
你好,同学。你把主营业务税金及附加变成未分配利润,然后入账即可
2021-05-19
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