同学,你好 一正一负那就是没有开
老师,一般纳税人公司之前给购买方的一张票开错了,已经跨月了,这个月给对方开了负数发票和正数发票,对方把之前开错的那张票退回给我了了,我想问下我开的这张负数发票第二联,第三联还用给购买方吗?
对方2月开了正数发票,但是未给我,我也没有认证,3月份对方直接开了负数发票,那我没有正数发票,也没认证,这个负数发票是不是不用管
老师好,今天把2021年开具的一张普通发票开了负数发票,但是打印出来的是发票上方有乱码,这张负数发票不需要给甲方,我们给甲方重新开了一张相同金额的正数发票,请问自己留着做账是否可以正常使用?发票上方划红线的乱码
老师,全电发票开错了一张,想作废但是只能红冲,那么正数票和负数票需要给对方吗?还是对方可以自动在税务账户中查到这一正一负的发票?这一正一负的作废票不需要做账吧?
老师,查找对方开给我的发票中 有张正数金额25600有张负数金额25600发票 这一正一负 不就是对方没给开发票对吧 对方硬说自己发票开完了
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢