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物业公司,赠送业主物业费记账为 借:应收账款 -100 贷:主营业务收入 -100,对吗?第二个月做账时发现赠送的100里面有60是停车费,那账务需要怎么调整呢?

2024-03-25 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-25 12:03

你这个赠送做了红冲吗?

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快账用户7381 追问 2024-03-25 12:37

负数的那个就是红冲的

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齐红老师 解答 2024-03-25 12:41

借应收账款贷主营业务收入60

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快账用户7381 追问 2024-03-25 14:24

红冲是上个月做的,这个月直接计借应收账款贷主营业务收入60就可以了吗?金额应该不是40吗?因为60是停车费,40才是物业费

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齐红老师 解答 2024-03-25 14:25

正确的应该是红冲40,你现在红冲了100,那你是不是多做了60。

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你这个赠送做了红冲吗?
2024-03-25
你好; 你是小规模类的话; 没有税费 就这样来处理的;     到时无票收入 也得做收入报税的  
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