咨询
Q

老师,客户没有给我们付货款,请问我们起诉客户,付的律师费诉讼费等,我们入了相应的费用,然后经过法院调解这些费用由客户承担,客户现在把款转到我们账上了,这个账怎么做啊?

2024-03-25 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 09:57

您好 请问当时入账的时候分录怎么写的?

头像
快账用户7507 追问 2024-03-25 10:11

借,管理费用,贷,银行存款

头像
齐红老师 解答 2024-03-25 10:14

借:银行存款 借方正数 借:管理费用 借方负数 把原来计入管理费用的金额红冲就好了

头像
快账用户7507 追问 2024-03-25 10:17

但是这些相关的费用对方已经都给我们开了发票的,我可不可以做营业外收入啊?

头像
齐红老师 解答 2024-03-25 10:17

计入营业外收入科目也可以的哈

头像
快账用户7507 追问 2024-03-25 10:23

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-03-25 10:34

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 请问当时入账的时候分录怎么写的?
2024-03-25
当时支付的时候做了管理费用,现在充管理费用,借银行存款借管理费用负数。
2024-05-23
你好!对于你们,看能不能跟对方商量,直接全额开商品票。
2021-06-07
你好; 要有发票的 ; 形式发票开给你;  用支付回单 和 形式发票证明做账   
2023-08-15
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×