您好,这个不能作废,只能是开红字发票
老师,3月给人家开了一张普票纸质的,现在客户说那边重新换了财务,他那张票还未报销,想让我这边先开红字。如果开红字,他那边那个发票联,是否需要还给我?
我们这边有个供应商是东莞那边的 6月份发现他们4月份开过来的纸质发票 品名开错了 我这边让他们红冲重新开 他和我说纸质发票没有了 我想问 当时开什么发票的 红冲就得用什么发票开吗
老师您好,我们这7月是纸质票和数电票的交接月,7月开的纸质发票有几张有问题,现在已经是数电票没有纸票了,如何红冲重新开?
老师您好!有张纸质普票是2024年1月份开的当时是UK开的纸质的发票,现在顾客拿来给我说开错了让我们重新开给她们,请问老师这张普票怎么作费啊?
老师您好,我是销售方,之前给开的纸质普通发票,购买方说丢失了,现在要求我们重新开具,我们应该怎么办
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
怎么开红字啊?
你们行不用税务Uk了吗
现在还在用税务UK
普通发票的话里边儿应该就会有红字发票开具
是1月份开的票可以直接开好字吗?
对,普通发票就可以直接开的
没开过!怎么开啊?
这个您可以打开截图可以看一下,选择普通发票红字
在负数发票填开里面吗?
对,没错儿,你可以打开看看
老师!红字票开好了那分录怎么做啊?
就是按照您之前的会计分录做负数就行了
是1月份现在在3月里面做吗
对负数发票直接三月份做账就成