你好,这笔未分配利润分配的税,是需要由股东来缴纳的,需要找股东解决。
4.某商业企业是增值税一般纳税人,某年4月初留抵税额2000元,4月发生下列业务:)购入商品一批,取得认证税控发票,价款为10000元,税款为1300元。(2)3个月前从农民手中收购的一批粮食因保管不善导致毁损,账面成本为5400元。(3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明的收购款为1500元。(4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款为30000元,税款为900元,款已付,货物未入库,发票已认证。(5)购买建材一批用于修缮职工食堂,价款为20000元,税款为2600元。(6)零售日用商品,取得含税收入150000元。(7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本为20000元,同类不含税销售价格为30000元。(8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价为6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价为每台8000元。假定相关可抵扣进项税额的发票均经过认证并申报抵扣。要求:(1)计算当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数(考虑转出的进项税额)。(2)计算当期增
台湾信托商业银行是由什么银行组成
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
老师您好,年末计算费用发票多了,老板为了多缴点所得税,让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用,挂预付账款,一月份记费用冲预付账款,大概一万左右的样子,可以这样操作吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
就是说一定要交税吗?已经注销,股东不交的话会怎样?
罚款和滞纳金:税务机关可能会对未按时缴纳税款的股东进行罚款,并收取滞纳金。滞纳金通常是按照未缴税款的一定比例,按日计算的。 信用记录受损:未按时缴纳税款的行为可能会被记录在股东的个人信用记录中,这可能会影响到股东未来的贷款、信用卡申请以及其他需要良好信用记录的金融服务。 法律诉讼:如果税务机关认为股东故意逃税,可能会提起法律诉讼。在某些情况下,股东可能需要承担刑事责任。 资产冻结或扣押:税务机关有权对未缴税款的股东的资产进行冻结或扣押,以确保税款的缴纳。 个人财产追偿:在某些情况下,如果公司未能清偿税款,税务机关可能会要求股东个人对公司的税务债务负责,尤其是在股东对公司债务负有个人担保责任的情况下。
那是不是不能进行账务处理去解决交税的问题?重点是公司已经注销有半年了,注销的时候税务局没有查清楚,只查了有没有交清税而已。现在突然查到,所以打电话过来。一直在问这笔60000多的未分配利润怎样分配?那应该怎样回答能把风险减到最低?
之前的数据都已经报上去了,税原来交没交也是事实了。 要不就该怎么补怎么补,要不就说原来报的数据有错误,实际没有未分配利润。
如果说原来交的报表有错,税务局接受的话,那怎样把这笔数做成负数或者未分配利润数在几百元左右?
这个需要具体看注销前的财务情况。
我晚点查看一下报表,然后发给您看看,可以吗?到时候您看了后麻烦指导一下,好吗?万分感谢
可以,拍照的得清楚点。
老师,帮忙看看有没有办法怎样做账务处理?感恩
货币资金最后的6万多,当时处理到哪里去了?
那笔资金其实是银行转出来,当借款,后来收现金当还款做平借款。其实那笔钱是在老板那里。然后工程款一直无成本费用单据入账,所以成本几乎没数
这个需要调下报表,调成没有利润的。比如确认一些费用。
68000多,怎么调?能全部在8月份调?没有发票怎么做账?求指教
老师,早上好!如果确认一些费用的话,能不能补回两个股东这3年的社保费。因为公司没交社保,现在补钱给两个股东,按每月1200元×32个月=76800元?这样行不行?急求,麻烦老师指教一下
嗯嗯,可以的。但社保是已经实际缴纳了的是吗
实际上社保没有交的,个税申报时,只申报一个人的,那这个方法行得通吗?
税务局要更正的证据的话,这个拿不出来,证明不了
老师,那怎么处理啊?怎样确认费用?不能说等有利润时就当补回社保费,个人买不买社保公司不管,反正补偿了社保费给个人,这样解释不行吗?还有什么方法能够解决这个未分配利润,真的很急啊
老师,急求方法打救,请指教怎样消掉这笔未分配利润?
股东是员工吗?是员工的话,申报个补偿金费用,也不用交个税。