这个咨询费要是专门项目上用的,那都全额记到项目成本。
我们是4S店,18年建了个新店,并已开始使用,建好了才说这个店不是我们的资产,算租用,在建的过程中发生了80多万的费用入的在建工程,这80多万也不会付我们了,一直挂在账上,现在想把这个在建工程转入长期待摊,请问老师,这样可不可以?或者老师有没有更好的处理方法?
我想咨询一个问题哈,就是我们公司是做建筑装修行业,现在挂靠承包了一个工程,大概是400多万,然后他的增值税负是我们要控制在2.1%,那我们像这种项目的话,像各类成本专票,开到多少才合理呢?
老师我想请教你一个问题,是这样的我们老板他有一个分公司,分公司是独立核算的,整个这个工程310多万,工程从2017年开始,到2019年完工,从2017年-2019年总共开票310多万,成本只开了116950元,整个工程工资80多万,费用6万多,总共企业所得税交了:2千多,这期间暂估成本120多万;在2020年补开成本188万,我想问的是2020年开的这188万成本,能不能用做这个工程的成本,这个工程的利润是不是需要最底控制在6%左右
老师你好!我们是一家建筑公司帮介绍别的公司签了一笔建筑业务,签了一笔居间合同。我们公司经营范围有工程管理服务。建筑劳务。工程监理。我们能开专票几个点?开票名称可以足是其他咨询服务一工程咨询费吗?
老师早上好,想咨询下,我们公司签了几佰万的工程,公司没有货源,跟第三方供应商要货,现在工程已验收需要开合同金额的票,可供应商开给的(进项票)票才一佰多万,老板总是让我们看进项多少就开多少的票给合同方,人家合同方要求开完全部金额,这样销项和进项不一致,这样对吗?谢谢
你好老师在。我在上海工作的做的会计信息采集,然后要离职去了江苏无锡工作,我可以在无锡报名会计中级考试吗
挂有大量的预付款货款跟其他应付账款(个人借)如何平账安全有效
什么查公司办没办里税务登记
物流辅助服务*装卸搬运服务开发票需要备注吗
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,4月3日,甲公司向乙公司销售商品一批,商品标价22万元由于乙公司属于批量购入,甲公司给予乙公司2万元商业折扣,并按扣除折扣后的金额开具增值税专用发票。同时,甲公司以银行存款支付代运费1万元(不考虑增值税),上述款项尚未收到。不考虑其他因素,甲公司应收账款的入账金额为23.6万元的会计分录
5.31日,生产车间自制完工验收入库甲材料一批,计划成本为42840元,实际成本为42030元。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,4月3日,甲公司向乙公司销售商品一批,商品标价22万元由于乙公司属于批量购入,甲公司给予乙公司2万元商业折扣,并按扣除折扣后的金额开具增值税专用发票。同时,甲公司以银行存款支付代运费1万元(不考虑增值税),上述款项尚未收到。不考虑其他因素,甲公司应收账款的入账金额为()万元
10月份接到新公司账务,需要对方公司提供1-9月科目余额表,还是只要提供9月份的科目余额表?
老师您好,比如说正常员工工资是10万,退休返聘人员工资5万,那么福利费可以扣除比率可以是15*万14%吗
老师您好,退休返聘人员工资每月都按照薪金所得申报的个税,可以在企业的工资总额里体现吗,福利费这算比例可以以这个为基准吗
老师,是这样的,我们和有个公司做了项目,他是总公司,我们这边实际做的量才是100万,但是合同签的是的200万,另外100万他要用子公司和我们签个居间合同,然后那个公司开咨询费的发票给我们。老师这咨询费100万是不是不可以全部都算成本
因为刚刚有个公司的会计打电话给我说,咨询费的成本只可以是工程的5%
你好 那是所得税扣除的金额 按合同金额比例扣 做账按实际
那税务局来稽查的时候这100万是不是不能算成本
不影响你做账记成本超过的纳税调整交所得税是这样。
老师 那我这边收了他这100万发票,按其他人说的,只可扣除工程的5%,200万*5%=10万,其他90万是不是就不能算成本就要交企业所得税了
我们实际发生80万的咨询费,按80万入账。 然后按合同的5%扣除。超过的部分纳税调整交所得税。
好的谢谢老师
不客气,祝您工作学习愉快。问题解决,请好评,谢谢。