同学你好 发票有给你们开吗
我们是4S店,18年建了个新店,并已开始使用,建好了才说这个店不是我们的资产,算租用,在建的过程中发生了80多万的费用入的在建工程,这80多万也不会付我们了,一直挂在账上,现在想把这个在建工程转入长期待摊,请问老师,这样可不可以?或者老师有没有更好的处理方法?
有个问题我一直没搞清楚,我们企业贷款买了个厂房,厂房交付后我就直接把它入到在建工程的,关于装修期间的那些费用,除了水电、物业费和借款利息我入到开办费了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在学堂会计问提问老师说我应该入到长期待摊费用,我记得学堂子木老师说过小企业能不用长期待摊就不用,我不知道我这么处理可对,另外它是不是会影响房产税呀?我入到在建工程了后期会增加固定资产原值,这样以后是不是会多交房产税?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,有个疑问,我看到有些地方把开办费直接记到管理费用了,入当期费用了,我们可以这样做吗?我们还没有建账,想1月份建账,12月工资在1月做账的时候能不能直接借:长期待摊费用开办费,贷:现金
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
绿色答案的第三行,后面几个数字,问出售商品对损益的影响,为什么不是用售价800减去库存商品的成本593.5?而是用提过准备的800-550?明明后面分录贷的也是库存商品550呀?
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
有,都有发票的
那你直接计入固定资产就可以了后者计入长期待摊费用里面
老师,我没看明白,什么后者
或者,不好意思哦,太着急打错了一个字,实在是对不起,就是计入固定资产或者长期待摊费用
哦哦,那就是说我可以转长期待摊了,那请问老师,摊销期限怎样来确定呢?还有因为这笔账挂的时间有些久了,现在转是不是要公司领导审批?
不低于三年的摊销时间哦
好的,谢谢老师啦!
满意请给五星好评,谢谢