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老师好,我是清扫保洁公司。23.12月份有享受生活服务加计抵减进项税额10%,因自己输入凭证出错:本是3087.37元,输入凭证时写了308.74到最后,账面应交税金--末交增值税贷方余额与申报表余额有差为3087.37-308.74=2778.63元。请问老师,到24年我要怎么做呀

2024-03-22 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-22 15:45

凭证输入的错误,先去更正凭证。然后更正申报有错误的更正申报这两个步骤。

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快账用户2971 追问 2024-03-22 15:51

更正凭证,是在24年做账时更正可以不

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齐红老师 解答 2024-03-22 15:52

你好 是的可以的是的 

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快账用户2971 追问 2024-03-22 15:55

还要更正23年申报表吗?申报是没有出错的,只是账面上不对

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齐红老师 解答 2024-03-22 15:59

申报没有错,不用更正申报。

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凭证输入的错误,先去更正凭证。然后更正申报有错误的更正申报这两个步骤。
2024-03-22
你好,做借:应交税费-未交增值税2778.63贷:营业外收入2778.63 那个150.69查不到也做借:应交税费-未交增值税150.69贷:营业外收入150.69 就可以了
2024-06-13
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