您好!其实这样不规范了
请教一下,我这里租赁对方影视器材和拍摄的技术人员,对方开票明细是影视技术服务可以么
老师,请问,个人承包了我公司一个工程类的技术服务合同,我开给总包公司发票是:信息技术服务*技术服务费,现在对方要结款,他就找了一个设计公司的开了普通发票给我,开的发票内容是:现代服务*技术服务费,这样能行吗?
老师,你好!问一下我们开的进项发票是“*经营租赁*打印机租赁费”和*信息技术服务*技术服务费发票,这两类是不是要交印花税,税目是哪两个呀?
老师,根据合同内容,我给对方开发票,开的项目是不是(研发和技术服务服务*技术服务费)可以吗
请问一下,我公司打印机是租赁的,但是对方合同注明给我开的发票是技术服务费可以吗
不是,老师,是我们公司正常的开票税率是6%.然后出售购入时13%的固定资产,已经抵扣了,是不是我们自己开不出13%的发票,需要去税务局代开
老师也就是说购进的时候固定资产是几个税率,出售就按几个税率缴纳增值税吗?那如果公司税率是6%.出售固定资产是不是公司自己开不出来票,要去税务局代开
老师公司出售固定资产的增值税是几个点,比如购进是13%都已经抵扣过了
老师公司签订信息服务费合同需要缴纳印花税吗?还有签订居间费需要缴纳印花税吗
老师,公司处置固定资产需要缴纳那些税
老师你好!不含税申报收入是1272390.83元(增值税3%是38171.72元),本期应纳税额减征额是12868.5元,为什么是这个数,这个是怎么计算的?应纳税额是25303.22元,????
老师,个体户0申报怎么申报啊
老师请问下一个员工2023年7月已经离职了,可是公司还一直给申报着个税呢,今年这个员工从个税系统里做了申诉了,然后税务让把个税系统更正申报表(就是把这个员工从个税系统里的工资都删除掉)也已经更正好完了,那我更正2023年汇算清缴申报表时更正哪里呢,需要把2023年的那个员工工资调增是吧,那2023年的账就不用动了是吧
发票内容开的是 经纪代理服务*机票款 电子普票可以抵扣玛
开3%或9%的建筑服务发票,当月报工人个税的标准是多少?只用开票当月报还是分几个月报
合同注明凯这个,对我们购买方这张发票有影响吗
你好!如果合同这样签,能对得上,一般问题不大。
也就是说我们有这个合同,她给我开这张发票税务查我们也没事吗
你好!是的。因为表面看上去没问题
不要表面,要看实际到底税务认不认的问题
您好!如果一定要按实际来说,肯定不行。 要开动产租赁
那像这张发票对我们购买方的有影响吗,因为我们是有合同的,有付款凭证的,合同上的金额是含税价,按票做费用的
这租赁打印机我做办公费的
你好!这个在税务上没影响。只是虚开发票而已
我们是付款方,我们也构成虚开发票吗,那不是很严重,为什么你说不是很大问题
我们租赁的打印机,不只是机器本身,还包含了机器坏了他们要修的,除了复印纸,其他都归对方负责的
你好!你们的发票不能抵扣。 因为表面上看来看不出问题。所以我说问题不大
我们是一般纳税人对方开普票给我们,所以也抵扣不了,你的意思是如果开专票这张发票这样开绝对不行,如果是开普票,就问题不大可以做对吗
你好!其实不管开什么类型的,都是属于虚开。 我只是说,如果对方税率没问题,比如他是小规模纳税人。然后又据实申报了,合同和发票,银行账单都对得上,那么一般没什么事
对方有没有事我不考虑,我是想确认一下,我这样得业务收这个发票入费用可以吗,专票或者普票是不是都可以入账
你好!严格来说的话,不可以。 因为对方有事,你就有事