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老师好,请问销售方在22年8月开具增值税专票给公司,现在想作废这张发票,但我们已经抵扣了进项税,那是不是让对面直接作废,然后我方再做对应账务处理就可以了

2024-03-21 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-21 09:42

跨月了不能作废,只能开红字发票已经抵扣的是采购方先填写信息表,销售方用这个信息表开红字发票就可以了。 采购方收到红字发票做附属分录进项税额转出就可以。

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快账用户7747 追问 2024-03-21 09:44

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-21 09:46

客气,祝您工作学习愉快。

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跨月了不能作废,只能开红字发票已经抵扣的是采购方先填写信息表,销售方用这个信息表开红字发票就可以了。 采购方收到红字发票做附属分录进项税额转出就可以。
2024-03-21
原来进项发票是费用还是?
2022-06-10
你好; 你要找对方财务沟通了。 如果不打算投诉 ;那么只能去沟通;找对方老板或者管理人员去协调处理的
2022-04-01
你好1;        是的; 你是专票还是普票的; 这样好判断 ;  2. 你之前开票出去怎么做账的;     3.     到时红冲可以  退税的  
2022-09-28
您好,这个的话,是可以申请退税的,这个可以
2024-02-22
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