第一个不需要填写,在这里面的调整的话,在其他里面 第二个有发票的可以
广州市大明电器有限公司是为增值税一般纳税人,2019年度企业全年实现销售收入8100万元,出租固定资产收入800万元,国债利息收入50万元,投资收益100万元(符合条件的权益性投资收益);营业成本5510万元,销售费用1550万元、管理费用1100万元,财务费用130万元,税金及附加21万元,营业外支出90万元。2019年度汇算清缴有关事项如下:(1)已在成本费用中列支的实发工资总额为1000万元,并按实际发生数列支了福利费210万元,上缴工会经费20万元并取得《工会经费专用拨缴款收据》,职工教育经费支出95万元。(2)全年发生业务招待费65万元,广告费及业务宣传费1400万元。发生符合规定的技术研发费320万元,已费用化处理。(3)当年1月向非金融机构借款200万元,期限2年,支付利息13万元。同期银行贷款利率为5%(4)“营业外支出”账户中还列支工商年检滞纳金1万元;合同违约金6万元;12月份通过当地政府机关向贫困山区捐赠20万元;关联企业赞助支出10万元,全都如实作了扣除。分析:1、大明电器有限公司是不是企业所得税得纳税义务人?
做分录:25.10月12日,向东莞市瑞祥贸易行销售竹纤维布料300米,售价140元,取得增值税专用发票,尚未收到货款。26.10月13日,采取代收手续费方式委托代销,收到代销清单:销售羊绒衫1600件,每件388.5元,手续为售价的5%,取得增值税专用发票。扣除手续费后全额收到银行汇款,单号:589412。27.10月13日,君兰有限公司从建业支行取得长期借款8万元,期限3年(2013年10月13日至2016年10月13日),年利率6%,按年付息,到期还本。由该行将这笔资金于当日划入企业的账户上。28.10月14日,以银行存款偿还为期6个月的已到期的借款本息55200元,其中本金50000元,利息520元,收到银行账户自动扣款回单,本金和利息分开两张回单扣款单据。29.10月15日,汇款缴纳公积金和社保共计52324.73元,其中企业承担公积金11660元,企业承担社保19365.28元,个人承担公积金11660元,个人承担养老保险9328元,失业保险274元,医疗保险37.45元。30.10月15日,开出支票发放上月工资98179.81元。挺急的,把数字算出来谢谢
做分录:25.10月12日,向东莞市瑞祥贸易行销售竹纤维布料300米,售价140元,取得增值税专用发票,尚未收到货款。26.10月13日,采取代收手续费方式委托代销,收到代销清单:销售羊绒衫1600件,每件388.5元,手续为售价的5%,取得增值税专用发票。扣除手续费后全额收到银行汇款,单号:589412。27.10月13日,君兰有限公司从建业支行取得长期借款8万元,期限3年(2013年10月13日至2016年10月13日),年利率6%,按年付息,到期还本。由该行将这笔资金于当日划入企业的账户上。28.10月14日,以银行存款偿还为期6个月的已到期的借款本息55200元,其中本金50000元,利息520元,收到银行账户自动扣款回单,本金和利息分开两张回单扣款单据。29.10月15日,汇款缴纳公积金和社保共计52324.73元,其中企业承担公积金11660元,企业承担社保19365.28元,个人承担公积金11660元,个人承担养老保险9328元,失业保险274元,医疗保险37.45元。30.10月15日,开出支票发放上月工资98179.81元。挺急的,把数字算出来谢谢
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以20000元价格将公司的一项专利权出售开具增值税专用发票注明税款1200元,全部款项21200元已收存银行。该专利权原值30000元,累计摊销8000元。
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
民办非托儿所转让后托儿所对公账户在原法人名下,原法人有没有权利注销
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
老师手续费没有调整,就不用填了吗
是的,你不需要纳调整是不用的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。