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请问2023年6-9月工资只计提了未做账发放,(实际已发放),这种怎么调账呢?

2024-03-20 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-20 16:57

你好,这个你补充做一个发放的凭证就可以

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快账用户6514 追问 2024-03-20 16:58

借应付职工薪酬贷银行存款?

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齐红老师 解答 2024-03-20 17:04

你好是的,就是这样子做。

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你好,这个你补充做一个发放的凭证就可以
2024-03-20
多计提的,可在这个月冲减
2023-05-17
补计提工资就是了哈
2024-11-14
一样的,发放了多少就正常做发放的分录 借:应付职工薪酬28000 贷:银行存款28000
2024-12-18
你好,一般会在次月调整计提差异。或者差异不大再年底前统一调整一次本年的差异
2024-03-14
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