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您好老师,请问:2024年1月、2月收到的材料和成本发票,业务发生在2023年12月份,这些票都需要入到12月的账,该怎么操作呢?在12月的账该怎么处理。

2024-03-20 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-20 14:26

你好,需要在收到货物当月暂估入库

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齐红老师 解答 2024-03-20 14:28

货物入库分录 借:库存商品等 贷:应付账款-暂估 认证发票冲暂估 借:库存商品等 负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:库存商品 等 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款

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快账用户9225 追问 2024-03-20 14:28

2023年的项目,已提供劳务和工程服务、材料也用了。对方缺票一直拖着没开过来。工地的管理不是很到位,材料到了工地直接清点后使用。会计不驻工地,是看到发票才知道有材料。货款也还没有支付,所以导致当月没有暂估入账

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齐红老师 解答 2024-03-20 14:31

如果对23年的结转成本等的利润影响不大,可以做到24年

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快账用户9225 追问 2024-03-20 14:34

估算了一下,利润影响大约有400多万的

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齐红老师 解答 2024-03-20 14:34

那需要调整以前年度损益,影响还是挺大的

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快账用户9225 追问 2024-03-20 14:38

也影响到了23年汇算清缴,企业所得税高

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齐红老师 解答 2024-03-20 14:39

需要修改23年的企业所得税申报表和财务报表,更正申报,增加成本费用会退企业所得税的

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快账用户9225 追问 2024-03-20 14:40

23年还没做汇算清缴的

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齐红老师 解答 2024-03-20 14:41

需要先修改了报表,再做汇算,这个是更正差错

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快账用户9225 追问 2024-03-20 14:47

把24年的材料发票入到12月的账吗,然后再重新出报表?

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齐红老师 解答 2024-03-20 14:49

报表出具是可以这样理解出具的 分录是做到24年,用调整以前年度损益

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快账用户9225 追问 2024-03-20 14:54

在汇算清缴时,做调减成本吗

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齐红老师 解答 2024-03-20 14:56

更应是去年的成本少计了吧 汇算是根据新报的报表为基数,汇算没有其他特殊原因是不再就这个事项增加或减少的

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快账用户9225 追问 2024-03-20 14:59

这个成本应该在23年体现的,但因为开票的时间在24年,所以导致23年成本减少了呀

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齐红老师 解答 2024-03-20 15:03

把成本做到23年按照出具23年的报表,并在税务更正申报,汇算的时候按照新的报表汇算

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快账用户9225 追问 2024-03-20 15:22

就是把24年的发票入到23年的账,这样子吗

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齐红老师 解答 2024-03-20 15:23

刚才还是你提交的问题,,我给答了。。。

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齐红老师 解答 2024-03-20 15:28

相当于是把发票金额入到23年,重新做一个报表出来。按照这样理解 分录是用以前年度损益在 24年做。 进项税只能确认在24年

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