对的,同学,是计入你们的成本
老师 我们现在可不可以补记 19年一笔 股东现金借给公司的分录 因为之前是代理记账公司做的 把我们应该借:应收账款 贷:主营业务收入 做成了借:现金 贷:主营业务收入 然后后面的费用全是用现金销的账 实际这个钱是股东垫付的 是那几笔账她不清楚企业情况做错了 挂想到了现金 应该是应收账款 发生的费用钱实际是股东垫付的
老师,你好,请问下,我企业有两种情况,1、我们付款给供应商了,但是供应商倒闭了,没有给我们开发票,这笔费用怎么做?怎么销账。2、我企业给其他公司付款了,但是当时业务员说先不开后面开发票,后期该公司一直没要发票,时间过得比较久,当时也没有申报收入,我是补做未开票收入还是怎样处理呢?
老师您好,请教一下,我们的甲方是总承包,因为欠我们公司的工程款,用开发的房屋给我们冲抵应收账款,这个房子只是签了协议,没有办理产权证书,这种情况我们需要怎么做账?然后我们把这个房子又转给其他个人,要不要做销售处理?又要交哪些税费呢?
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,我们老板最近上了钉钉Boss软件管理系统。其中,发生了一笔业务,因为情况紧急,需要付一笔钱。然后,就有员工把这笔钱付给了 对方的客户。为了如实反应这项业务,老板在付款业务里面加了一项员工垫付科目。老板的这个做法合适吗?
我们公司经常有业务员去外面先垫资,去外面差旅费,汽车邮费,住宿费拿一些票回来再报销,比如业务员叫王新,但是业务员拿回来的报销单子上是什么快捷酒店呀,因为有发票拿给财务,所以财务就从公账转给王五个人账号上,这种情况我们公司该如何做分录,借方 销售费用-差旅费,贷方 银行存款,还是借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五,借方 其他应付款-王五 ,贷方:银行存款
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发
内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
你好老师,专项附加扣除24年度没填,在app里只看到选扣除年份啊,没有起止时间,现在要填附加扣除信息,现在25年度可以填2次吗?想24年汇算清缴能退税,同时25年度每月个税申报时可以扣除,需要怎么操作呢?
你好老师,想问下2024年度没有填专项附加扣除信息,现在2025年填扣除哪个年份啊,当年度是只能填一次是吗?如果选了25年度,24年的个税,在汇算清缴时可以退税吗?
T3软件结转到9月10月显示查询不到新的10月的凭证,在下面的凭证查询又查的到凭证
旅游公司内账,单独支付市场部已离职员工的提成,没有做在工资表里面,以工资形式单独支付的话可以吗?然后以工资来做账,计提借销售费用—工资,贷应付职工薪酬—工资,支付借应付职工薪酬,贷银行存款。前面老师回答:以离职补偿来做账的话要怎么做账,用什么科目明细
是记为哪个科目?其他业务成本?
你好,同学,这个长期业务以后都 这样操作吗
老师你好,上面没有说太清楚 ,我再补充下,这个业务分了AB两个,都是长期的,且业务内容也是一样的,不过和A谈的是实报实销,和B谈的是承包,现在B是按主营业务成本处理的,上面这个问题是A的,所以,有点疑问,在A这里,“偶尔”遇到 一笔两笔因为我们过失产生的,是应该进主营业务,还是其他业务。
你好同学记入其他业务