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暂估入库的已经销售,发票还没收到,可以结转成本吗

2024-03-19 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 12:34

可以正常结转成本对的。

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快账用户7600 追问 2024-03-19 12:36

发票没收到也可以结转成本吗?这种是暂估成本吗?

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齐红老师 解答 2024-03-19 12:37

可以呀,会计是按准则做账,不看发票没发票的汇算清缴纳税调整。

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快账用户7600 追问 2024-03-19 12:43

那上月暂估的已结转成本,这个月收到发票,是直接原分录红冲后重新入库就可以了吗?一正一负操作后不影响库存

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齐红老师 解答 2024-03-19 12:44

把暂估的红冲按发票入账就行了。

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快账用户7600 追问 2024-03-19 12:50

每个月入库单很多,暂估的时候可以录入一个凭证里面吗?每一张的金额单独列出这样可以不?下月红冲的时候能不能只冲里面部分金额,因为是单项列出的。例如: 借:库存商品-暂估100 库存商品-暂估200 库存商品-暂估300 贷:应付账款 下个月到了200发票 借:库存商品-暂估-200 贷:应付账款-200 借:库存商品200 贷:应付账款200

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齐红老师 解答 2024-03-19 12:54

暂估的时候按照具体商品名称录入系统。 他和有发票的录入是一样的,差异就差没有发票。

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齐红老师 解答 2024-03-19 12:54

下个月是回来多少发票红冲对应的多少,然后再按发票做一笔正确的分录。

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快账用户7600 追问 2024-03-19 12:58

暂估入库的时候能不能像我之前发那样,全部列入一个凭证,票到只冲部分后重新做正确分录呢?

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齐红老师 解答 2024-03-19 13:00

可以的,没问题,你要是一起发生的就写一个凭证上。

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快账用户7600 追问 2024-03-19 13:02

一起做就会遇到这种情况,收到的发票金额和暂估凭证的金额不一致,所以按照发票金额对应的暂估金额来分别红冲可以不?如果发票金额更小,就会留有一部分没有红冲,这样操作可以吗

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齐红老师 解答 2024-03-19 13:05

回来多少发票红冲多少暂估?

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快账用户7600 追问 2024-03-19 13:08

入库单有很多张,暂估的时候填在一个凭证里暂估入库的,但是是按入库单金额一张一张单独列出来的金额,收到发票金额不可以完全对应,是需要全部红冲,还是可以只冲发票对应的那几条暂估?就是我列的例题那种

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齐红老师 解答 2024-03-19 13:11

那你看到发票回来是什么名称和你账户的名称能对上,然后你就冲对应的金额就行?

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可以正常结转成本对的。
2024-03-19
您好 暂估入库的 销售出去以后结转成本也是按暂估的结转 是的
2021-02-25
收到货物的当天 可以结转 安暂估的
2021-07-26
嗯嗯,可以结转的,没问题的
2023-03-23
你好 可以这么做的
2021-12-12
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