是的,对的,是这么做的。
老师您好,请问汇算清缴申报需要填几张表?我只填报了这几张可以吗?报表列表 填表说明 《封面》 《A000000企业基础信息表》 《A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》 《A106000企业所得税弥补亏损明细表》 《A107040减免所得税优惠明细表》
企业所得税年报中,所有表全部填完之后,企业所得税年度申报表(A类)表中,最后一行,实际应补(退)所得税额是-449.68元,这个怎么办,能提交申报吗,需要提交什么资料吗
学堂老师,汇算清缴里资产减值损失一直显示未做纳税调整。您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【222631.09】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实,实际是,我在A105090表里已填写,问一下老师如何操作呢?
老师您好,我今天做企业所得税汇算清缴,A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)中是负数,因为2022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企业所得税,但是2022年最后三个季度处于亏损状态,导致2022年整年净利润为负数,所以,现在汇算清缴会把第一季度交的2000多的企业所得税退给我们吗
老师,请问一下,A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)表中最后一行30(十)实际应补(退)所得税额(FZ1+FZ3)显示金额为1.21元,这个1.21元是我汇算清缴后需要交的企业所得税款吗
收到银行电子银承,钱已入公户,我需要先借应收票据贷应收账款吗,再借银行存款,贷应收票据
收到银行电子银承,钱已入账公户怎么做分录
收到银行的电子银承怎么做分录
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
老师,请问一下,财务费用包含利息收入和手续费,那在A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)中的财务费用是填财务费用数据还是只填没取得发票的银行手续费数据?
不管有没有发票,都在这里面填写。
填的是财务费用数据还是手续费数据?
财务费用的,所有的手续费利息的都在这里面呀。
那A105000纳税调整项目明细表里第30行(十七)其他这里填的是财务费用数据还是手续费数据?
调增的手续费和利息都在这里面。
账套中整个账务费用是负数,也就是利息收入比较多,那在A105000纳税调整项目明细表里第30行(十七)其他这里填正数还是负数?
利息收入你为什么要调整,这里不用填写啊,你不需要调整的,这里不要填写不用动。
所以在A105000纳税调整项目明细表里第30行(十七)其他这里要填的是银行手续费是吗
不需要调整的项目不要在这里面填写。