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23年12月付了房租,但没收到开发票,做了预付款的房租的管理费计提,24年3月做年报前发票还有一部分没收到。怎么处理?怎么做分录?

2024-03-18 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-18 14:29

你好,没有收到发票,正常纳税调增就可以了,已经做了管理费用是吧?

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快账用户1974 追问 2024-03-18 14:32

23年12月做了管理费了,报税做纳税调增。那会计分录怎么做?做账吗?

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齐红老师 解答 2024-03-18 14:34

你好 账上不需要做的。

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相关问题讨论
你好,没有收到发票,正常纳税调增就可以了,已经做了管理费用是吧?
2024-03-18
您好,23年9月 借:管理费用-租赁费 1000 长期待摊销费用 11000 贷:银行 6000 其他应付6000 23年10月-12每月 借:管理费用-租赁费 1000 贷:长期待摊销费用 1000 24年1-8也是 借:管理费用-租赁费 1000 贷:长期待摊销费用 1000 以后付款 借: 其他应付6000 贷:银行 6000
2024-05-27
你好,这个是23年9月份到24年8月份是不是。
2024-05-28
提前开的下一年的发票,不需要做账务处理。 从1月份开始,借预付账款贷银行放款,然后按月分摊。
2024-05-27
你好,借长期待摊费用 贷,预付账款 摊销4月的费用 借,管理费用 贷,长期待摊费用
2024-05-13
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