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老师,预付电费怎么做账,今年1月预付了1万,他2月给开了3000发票,3月给开了7000发票

2024-03-18 12:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-18 12:33

借预付账款,贷银行 借管理费用贷预付账款3000, 借管理费用贷预付账款7000。

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快账用户6676 追问 2024-03-18 12:33

增值税呢

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齐红老师 解答 2024-03-18 12:35

借预付账款,贷银行 借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷预付账款3000, 借管理费用 进项 贷预付账款7000。

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借预付账款,贷银行 借管理费用贷预付账款3000, 借管理费用贷预付账款7000。
2024-03-18
j借:管理费用5 贷:预付账款 5
2024-06-06
借银行 贷预收  ,开发票,借预收 贷主营业务收入, 应交增值税,按实际做,2月,借银行 贷预收,3月开发票按实际做借预收贷主营业务收入 应交增值税,不是按发票 我写这个
2021-01-07
那么做  借:预付账款 贷:银行存款
2024-08-12
你好,分录是 借 预付账款 1贷 银行存款 1 9月收到一张发票2万 借 管理费用等2 贷 预付账款 1 银行存款1
2019-09-28
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