您好,这个的话,等于说,实际的是没有是把
老师,社保自动减免这块怎么做账 比如以前每月单位扣800 个人扣200,是借管理费用 800 其他应收 200 贷银行存款1000 ,现在只扣个人的200 ,怎么做账呢,就直接借 其他应收200 贷 银行存款 200吗?
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
老师,我这边法人提现,分录是这样录吗 借—其他应收款 贷—银行存款 这样的话我这个报表到最后其他应收款就好几百万了,怎么搞呢
老师好,个独企业,2022年转成查账征收时,转法人的款,当时做的都是借款,现在公司要注销,应收应付账款都平了,唯独其他应收账款-法人有100万,这个100万就怎么挂着注销,还是怎么处理,将其他应收平掉后再注销
老师你好,个人独自企业向有限公司借款,公司那边的会计科目是借:其他应收款,应收利息,贷:银行存款,而我方是直接计借:银行存款,贷:其他应付款,利息另外在做科目借:财务费用,贷:应付利息,出现了两边的请他应收款跟其他应付款的余额不一致,个人独自企业现在要怎么处理呢
郭老师,公司找员工租用车辆,这车是员工的,也是股东,保险费能税前扣除吗
老师好,我们是做旅游业,有一位客户有这样的要求,实际消费1500元,但要我们开具5000元发票,然后公账给我们转5000元,然后私账退回3500元,这样操作可以吗?会有什么风险吗?
老师好:请问出纳给法人住房的电费在微信里代缴纳了,这个费用怎么处理呀?
老师,刚刚我把2月份生产领用的材料转到生产成本后,原材料出现负数,他们之前收到货没有收到票也没有暂估,是不是要在2月从的账上先暂估?之前他们说先不要暂估,等票,像现在2月的账都还没有结不应先暂估把成本结转了结账吗,?发票这个月收到了,我再冲暂估不就行了吗?
老师好,我们是做旅游业,有一位客户有这样的要求,实际消费1500元,但要我们开具5000元发票,然后公账给我们转5000元,然后私账退回3500元,这样操作可以吗?会有什么风险吗?
老师,临时工,未交保险人员必须按劳务报酬申报个税吗
老师个税返还手续费要怎么做分录,小企业会计准则
个人代开70000安装费发票要交多少个税
老师,大米加工企业,给农户采购的水稻种子应该计入什么科目
老师你好!本月的发票总额度未税金额为1727253.44元;税率是13%,含税金额为1951796.38;本月要开票220元左右,这个是限额不能开吗?
实际也是每个月转5万到法人账户的
那这样的话,只能转到营业外的