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你好..有一笔收入2023年的时候记错了.. 原分录: 借:银行存款310 贷:营业外收入 300 应交税费-应交增值税10 多记在营业外收入里面200.. 应该记在应收账款 这笔怎么调整

2024-03-14 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-14 15:31

你好,借:以前年度损益调整200 贷:应收账款 200

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快账用户9108 追问 2024-03-14 15:43

这个不红字冲回吗

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齐红老师 解答 2024-03-14 15:45

反方向蓝字调整也可以的

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快账用户9108 追问 2024-03-14 15:56

那不红字冲吗

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齐红老师 解答 2024-03-14 16:04

用我写的蓝字分录之后,就不用红冲了。

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相关问题讨论
你好,借:以前年度损益调整200 贷:应收账款 200
2024-03-14
学员你好,只需要把预收账款冲掉就好了,借:预收账款 9500 贷:应收账款 9500
2023-12-27
1.冲回之前的分录:借:应收账款 -31800(红字)贷:主营业务收入 -30000(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)-1800(红字) 2.调整预收账款和应收账款之间的差额:借:预收账款 16800贷:应收账款 16800 3.重新入账正确的应收账款金额:借:应收账款 45000贷:主营业务收入 42500应交税费-应交增值税(销项税额)2500
2023-12-27
您好,您原来做的无票收入是吗?
2022-07-12
你好,现在的调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-08-03
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