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收到退回多交的预缴税款时,分录应为 借:银行存款 贷:应交税费(),当月误记分录为 借:银行存款 贷:营业外收入,次月应如何调整

2021-07-31 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-31 15:39

您好 贷:营业外收入 贷方红字 贷:应交税费 贷方蓝字

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快账用户2978 追问 2021-07-31 16:47

减免的企业所得税记入营业外收入对吗?但是营业外收入还是要记入利润总额交所得税不是吗?

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齐红老师 解答 2021-07-31 16:53

减免的不需要计提 直接按照实际缴纳的写分录就好了

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快账用户2978 追问 2021-07-31 16:59

减免的不是计提,缴纳时分录: 借:应交税费-印花税 (销售额*0.03%) 贷:银行存款 减半 贷:营业外收入(减半)

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齐红老师 解答 2021-07-31 18:03

您印花税计提了? 应该缴纳的时候直接写分录 借 税金及附加-印花税 贷 银行存款

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快账用户2978 追问 2021-07-31 18:04

上个月印花税计提了

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齐红老师 解答 2021-07-31 18:30

按照全额计提的么

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快账用户2978 追问 2021-07-31 18:41

按照全额计提的

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齐红老师 解答 2021-07-31 19:38

拿您多计提的一半可以红字冲回

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