为啥退回呢 可以原分录负数红冲
老师, 关于6税两费退回的税金账务处理该怎么做? 1、借:银行存款 贷:应交税费——应交城市维护建设税 2、借:应交税费——应交城市维护建设税 贷:税金及附加 还是 借银行存款-金额 借城建附加-负数金额 这两个哪个更合理点?
老师,退税分录:借:银行存款 借:应交税费负数,而不是借:银行存款 贷:应交税费
老师,收到退回所得税 分录所得费费用在贷方是正数还是负数 当年计提: 借:所得税费用 10 贷:应交税费-应交所得税 10 交税: 借:应交税费-应交所得税 10 贷:银行存款 10 收到退回所得税 3 元 分录怎么写 借:银行存款 3 贷:所得费费用 -3 (是正数还是负数)
收到六税两费退的印花税和留抵增值税 怎么入账 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税 借银行存款 贷 税金及附加 印花税 对吗。贷方是用借方红字还是贷方负数
老师,我计提附加税借管理费用贷应交税费,缴纳的时候借应交税费贷银行存款现在税务局给我们退一半附加税,我能直接做分录在用友上借银行存款借管理费用负数吗
老师差额发票怎么确认收入,是直接按票上的不含税确认收入,还是按价税合计/1.05啊
公司报的收入少,费用成本多,是不是不正常,就是这段时间开的票少,人工工资挺多的
老师好,想问问,在报税截止日前 反复修改报表,会不会给公司带来风险呢
老师,补缴22年增值税的滞纳金是这样入账吗,借:营业外支出500贷:银行存款500,不需要计提了吧
是不是只有一般纳税人才存在出口退税?麻烦郭老师解答下
餐饮的手撕票有要求吗
飞机票,铁路票是按多少个点抵扣
公司无息借款给员工,需要开增值税发票吗?
我司去年3月成立,4开始生产,4月有一个残疾人入职5月开始缴纳了社保。去年4-12月平均人数73,工资总额220万元。请老师讲解一下残保金怎么计算,详细一点。谢谢!
诉讼费收据领取有时间限制吗?
我就问分录哪个是对的
同学你好 这两个都可以的