你好,这个虽然是没有发票,应当计入费用,而不是计入营业外支出。 汇算清缴的时候,需要对无票费用做纳税调增处理
你好老师,我想请问一下,我公司购买的茅台酒用于招待,但是今年收入少,招待费太多,我可以先记入营业外支出,然后汇算清缴可以把他列入与公司收入无关的支出里调增吗?这样做有什么风险吗?
老师你好,我刚到一家企业,之前的帐是会计公司做的,然后员工报销的时候,发票也没有提供,有些费用发票还能收到,还有一部分无法取得发票,在这种情况下,我们先入账,然后明年汇算清缴的时候在把没有发票的部分在做纳税调增,按2.5%缴税可以吗?
老师,你好,我们是一般纳税人,现代服务行业,现在交所得税,我有暂估成本,汇算清缴的时候没有发票直接纳税调增可以吗?金额在100万左右,有没有风险呢?
老师您好,我们公司有的时候会有一些商务应酬啊!运费啊没有发票可以直接用付款记录入账吗?等到汇算清缴的时候在做调增还是可以每个季度报的时候直接减掉这部分的费用呢
老师,你好,像我们从私人手上租赁的宿舍没有发票,我直接记到营业外支出,然后汇算清缴的时候调增,这样可以吗。
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?
那我怎么和有票无票的作区分呢。
你好,可以做个表格登记(哪些费用是没有发票的)
那明白了
祝你学习愉快,工作顺利
那这个是个人报销的,我也可以直接从对公账号转账吧
你好,是的,是可以的
好,那明白了,谢谢。
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。