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老师,我们做外贸出口的,我想问问退税那部分增值税进项税额会计分录怎么做。

2024-03-13 18:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-13 18:17

借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行

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齐红老师 解答 2024-03-13 18:17

上面选择退税勾选的

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快账用户2665 追问 2024-03-13 23:18

老师这个我知道,退税不是其他应收-出口退税。应交增值税出口退税。收来钱冲其他应收。

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快账用户2665 追问 2024-03-13 23:19

我想问,这个税额不需要跟缴纳增值税那样子结转掉吗?

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快账用户2665 追问 2024-03-13 23:19

一直挂增值税进项税额科目吗?

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齐红老师 解答 2024-03-14 00:02

我写的是出口的进项 你写的是退税 可以结转也可以不接转

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快账用户2665 追问 2024-03-14 11:50

老师,不结转不是一直放账里面。形成留底税?

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齐红老师 解答 2024-03-14 11:50

好,我没有看懂你什么意思。

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快账用户2665 追问 2024-03-14 11:50

我问的用来退税这个增值税进项税额。

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齐红老师 解答 2024-03-14 11:51

你好,这个留抵不了啊,你选择的是退税勾选呀。

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快账用户2665 追问 2024-03-14 11:54

账上的这个进项税额怎么处理。

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齐红老师 解答 2024-03-14 11:55

借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项, 然后我顺便把出口退税的给你写上, 借应交税费应交增值税出口退税费, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

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快账用户2665 追问 2024-03-14 11:56

老师采购的做到:应交税费-应交增值税-进项税额

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齐红老师 解答 2024-03-14 11:56

是的,对的,正确的,还有什么问题吗?

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齐红老师 解答 2024-03-14 11:56

直到做到了进项,你选择的是退税勾选没有问题的,还有其他的吗?

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快账用户2665 追问 2024-03-14 11:57

计算退税的是:其他应收-出口退税款然后应交税费应-交增值税-出口退税

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快账用户2665 追问 2024-03-14 11:57

那我这个增值税进项税额账上怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-03-14 11:58

借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项,

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快账用户2665 追问 2024-03-14 13:40

老师转出未交增值税,对应未交增值税的,怎么体现在出口退税里面?

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齐红老师 解答 2024-03-14 13:42

你好,体现不了这两个科目

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齐红老师 解答 2024-03-14 13:42

那就是一个结转的科目

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借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行
2024-03-13
出口退税账务处理如下: 1.购入货物及接受应税劳务时,按增值税扣税凭证注明的增值税额。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)/原材料/管理费用/制造费用等 贷:银行存款/应付账款等。 2.出口货物 借:银行存款/应收账款等 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品。 3.计算当期不得免征和抵扣税额.当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额。账务处理如下: 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额) 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额) 主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额) 应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)。 4.收到出口退税款 借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。
2024-10-24
你好,稍等,马上给你写。
2024-07-08
你好!比如借库存商品 贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2024-05-24
您好,这个的话,是可以把这个进项税,转到应交税费,未交增值税,这个就行
2024-07-28
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