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老师好,对方公司给我们开了专票,我们也认证并抵扣了,现在对方公司要作废发票,我们该怎么处理呢!

2024-03-13 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-13 12:15

您好,需要我们申请红字发票,他们才给开红票的,然后再开蓝字发票给我们 1)红字信息表的填开 点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表信息选择界面,可以选择购买方申请和销售方申请 ①购买方申请 分已抵扣和未抵扣两种方式: a当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“下一步”进入填开界面 b当选择未抵扣时,应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式、是否为成品油专用发票等信息,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“下一步”进入填开界面

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快账用户4540 追问 2024-03-13 12:16

需要我们开红字发票?

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齐红老师 解答 2024-03-13 12:30

您好,不是,是我们申请,供应商开红票,如果是数电发票的话,供应商自己申报也行,让我们确认了,他们才能开红票

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您好,需要我们申请红字发票,他们才给开红票的,然后再开蓝字发票给我们 1)红字信息表的填开 点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表信息选择界面,可以选择购买方申请和销售方申请 ①购买方申请 分已抵扣和未抵扣两种方式: a当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“下一步”进入填开界面 b当选择未抵扣时,应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式、是否为成品油专用发票等信息,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“下一步”进入填开界面
2024-03-13
您好,这个你们就冲减之前的账务处理就可以啦
2022-05-28
夸月作废不了,只能冲红,你们去开红字发票信息表给对方 然后对方开红字发票给你
2020-11-17
您好,可以用抵扣联复印一份做账的。
2020-11-19
你好   是开的保险费的发票 是吗 。 这个应该是要退你们保险费是吧 ?   是不是还会给你重新开票 ?  
2021-01-29
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