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老师咨询下1.暂估成本,当年暂估成本,年末没有取得发票,但暂估成本已经结转,想给暂估红冲掉,分录怎么做? 2.暂估成本,跨年才取得发票,发票金额不一致,分录怎么做

2024-03-13 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-13 10:30

同学,你好 1.之前的分录做一摸一样的,金额负数 2.之前的暂估红冲,再按照发票重新做

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快账用户3018 追问 2024-03-13 10:59

1.成本已经结转了,在做个结转的负数吗? 2.不需要调整以前年度损益吗?

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齐红老师 解答 2024-03-13 11:09

同学,你好 1.是的 2.不需要的

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同学,你好 1.之前的分录做一摸一样的,金额负数 2.之前的暂估红冲,再按照发票重新做
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