这个可以执行单位的报销制度,个人的名称的不能税前扣除。
我们公司以公司名义租了几个停车位,发票是开公司名称的增值税发票,这样可以抵扣吗?是入管理费用吗?我们这些车位是给员工私人的车停的,公司名下没有车这个固定资产
老师,公司是经营不动产租赁的,我们租了3层写字楼然后再出租出去,我们收取的停车费会溢价收取,例如我们按300一个月交给物业,然后客户按400交给我们,我们可以给客户开停车费这个类别的发票吗?
公司员工和公司客户的停车费可以在公司报销的时候进停车费吗?发票抬头是个人的 我的意思是物业写的都是按照车牌号或者人名字写的停车位租赁发票,这个可以抵扣费用需要税前扣除吗?
请问一下老师,我们是一般纳税人,我们跟法院合作法拍物品的司法拍卖服务,跟上一家交接,有一辆法拍车辆,停的停车场租赁是上一家公司租赁的场地,但是现在我们接收了从这个月开始停车费需要我们承担,我们需要支付给上一家公司停车费,请问一下这个发票我可以让对方凯专票,之后抵扣销项税吗
老师,我公司是一般纳税人,公司租赁员工个人的车,以工资发放的形式出租赁费,然后这个车开进来汽油专用发票税额,公司可以抵扣吗
老师差额纳税全额开票,扣除的分包款,取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧,也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票,都按发票不含税金额确认成本和收入,税额就可以,只是在申报的时候把差额后的税费算出来
老师,税金滞纳金是填了A102010企业成本表的23行罚没支付,还需要填A105000第20行税收滞纳金金、加收利息吗
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
您好老师,我想问下,就是我公司是出口退税企业,上月申报的有一个报关单发生了退货,之前税局退的税又上缴了,还要再重新出口一次但是还不知道这个月还是下个月,那发票这月我要冲红吗?还是说等那边报关了再冲红再开呢?
工商年报社保信息中,本期实际缴纳金额喊员工部分吗?
老师,刚才补交21年的印花税,没有滞纳金是啥情况?
供应商每个月的货款里减掉3%损耗,分录怎么做
老师好,金蝶k3在哪个模块能查原材料明细账?
公司注销,具体哪些流程
老师我这个表填对着没!工资2025年5月31号前全部发完了。