我司在XXXX年度经营过程中,前三季度实现了盈利,并据此预缴了相应的企业所得税。然而,在最后一个季度,由于市场环境变化、成本增加等多重因素影响,公司出现了亏损。根据企业所得税法及相关政策规定,我司在年度汇算清缴时,有权对预缴税款进行调整。 经过认真核算,我司XXXX年度实际应纳税额低于已预缴税额,故特此向贵局申请退税。此次退税申请基于我公司真实的财务状况和合法的税收权益,旨在纠正因预缴税款而产生的差额,确保税收的公平性和合理性。 我司深知税收是国家发展的重要支柱,也一直秉持诚信纳税的原则。此次申请退税,是依法依规进行年度汇算清缴的正常程序,希望贵局能够予以审批,并退还我司多缴的税款。 感谢贵局一直以来对我司的支持与指导,我们将继续严格遵守税收法规,为国家的税收事业做出贡献。
你好。老师,请问第一二季度亏损第三季度弥补一二季度亏损后盈利预交所得税,第四季度亏损,就是全年亏损,那我预缴的所得税是在汇算清缴后申请退税吗?
请问如果前三季度盈利已预交所得税 四季度亏损 汇算清缴时招待费要调增补交所得税该怎么处理呢?
老师您好!企业所得税如果第一季度盈利了,也预交了,到汇算清缴的时候整体是亏损的,要申请退税吗?
老师,企业所得税,第一季度6000,第二季度第三季度第四季度亏损,那汇算清缴是要退税吗?怎么申请退税
请问:第2季度缴纳所得税后,第三季度亏损,第四季度盈利金额还亏损8万,有一笔税收滞纳金需要做汇算清缴。我这多缴纳的所得税是不是应该申请退税,汇算清缴的税金还计提吗?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
非常感谢老师指点!
不客气 记得五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d