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老师,企业所得税汇算清缴,无发票支出在那里调增

2024-03-08 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-08 19:36

你好,不是福利费宣传费招待费的吧 纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

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快账用户4045 追问 2024-03-08 19:51

老师,之前的会计固定资产计提有误,导致之前年度固定资产计提折旧费少,然后更正了之后,今年最后一年计提折旧期限了,就计提的多,这种可以吗,风险扫描了,有提示

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齐红老师 解答 2024-03-08 19:52

可以的,可以这么做的。

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快账用户4045 追问 2024-03-08 20:00

但是风险扫描了,税务提醒,这种会被抽查吗

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齐红老师 解答 2024-03-08 20:01

你好,不一定 抽查不一定的

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快账用户4045 追问 2024-03-08 20:01

异地预缴的税款有1000多,公司亏本了,那这个税款是退税呢,还是留着,退税,税局会查账吗

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齐红老师 解答 2024-03-08 20:02

不能留着抵扣, 你要么退税 要么调整不推税 退税要求严格的,他会要求查账

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快账用户4045 追问 2024-03-08 20:02

只是电子设备正常情况计提1万多,之前计提的少,今年计提了3万多,所得税汇算清缴风险扫描了,提示,这种咋办呢

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快账用户4045 追问 2024-03-08 20:03

是异地预缴的税款,老师,就1千多元,这个也要查账嘛,亏了很多,以前就亏损了用亏损弥补的,这个也要查账吗

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齐红老师 解答 2024-03-08 20:05

你之前做汇算清缴做错了,之前你少做的,你应该会算青交之前补计题上,然后汇算清交的时候纳税调减,然后以后正常做。

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齐红老师 解答 2024-03-08 20:06

你不管退多少 税务局他不想给你退的情况下,他都能要求查账

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快账用户4045 追问 2024-03-08 20:07

但是是异地预缴的税款呢,税是交在异地

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齐红老师 解答 2024-03-08 20:09

你可以申请退费试一下的。

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你好,不是福利费宣传费招待费的吧 纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
2024-03-08
老师,无票支出通常不能作为企业成本费用扣除,所以在汇算清缴时需要调整。你提到的“利润总额下面,加:特定业务计算的应纳税所得额”这一栏,主要用于填写按特定业务规定计算的应纳税所得额。无票支出应在“不可扣除的支出”一栏中填报,从而调增应纳税所得额。
2024-10-30
你好,汇算清缴所得税无票费用调增,在纳税调整表的 其他
2021-05-28
纳税调整明细表扣除项目其他
2020-11-23
你好,在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写,做全额调增处理 
2022-06-23
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