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1月采购设备收到进项税发票,同时销售也开了13%的销项税发票,2月缴纳增值税和附加税。3月全部冲红,重新获取新的进项税发票,开一张零税率的销项税发票(出口贸易),请问分录如何写?还有已经缴纳的增值税和附加税如何出来? 希望老师逐一作答,十分感谢!

2024-03-08 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-08 16:38

同学你好 你们出口退税的吧 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税)

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快账用户3137 追问 2024-03-08 16:55

老师,我还想知道3月冲红的分录,你提供的是正常出口退税的分录吧

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齐红老师 解答 2024-03-08 16:56

同学你好 是的 红冲的就是原分录负数红冲

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同学你好 你们出口退税的吧 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税)
2024-03-08
你好,一月份的时候进项销项抵扣了,三月份红冲,是这个意思吗?那二月份做的汇算清缴是什么意思?增值税没有汇算清缴。
2024-03-08
同学,你好,分录如下, 贷:主营业务收入,应交税费-销项税, 贷应收账款 交税的分录 就不要动了,等着退税的时候 ,交税分录红冲了,借银行存款,借应交税费 负数 借税金及附加 负数,贷应交税费 负数
2022-03-03
同学,你好 你收到红字发票,按照之前的蓝字发票做一摸一样的分录,金额负数
2023-10-10
可以的 可以这么做的
2024-12-05
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