你好,是计算抵扣的吗?计算抵库的,你去更正之前的申报表。
这月冲红的专票,上个月抵扣我们的进项税额8000多,这个月做负数后,也只抵回了1000多块,那么这剩余的负数增值税下个月还能在账上抵扣吗?现在销项增值税在借方有7000多。这个月要如何做增值税结转?
#问题#12月开票30万,没拿进项票回来抵扣,要交增值税,1月的时候能不能把发票冲红了,然后进行退税,是不是增值税和附加税都能退回来,退税需不需要专管员审核?
老师,我们这个月销项发票多了。是不是下个月就得交本月的增值税。如果下个月红冲一些销项,能不能把交了的增值税退给我。。。
@值班付老师(不私加))请问:老师11月开销票,12月报11月增值税抵扣了进项,2月红冲了销项票,想问问11月抵扣的进项票有退回来吗
老师,这个月进项少,交了增值税,下个月发票到了,这个月交的税还能退回来吗
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
进销项啊
你上面不是说进项少了吗?你进项少的这一部分是计算抵扣的进项还是勾选认证的?
其实现在不管是哪个,你去更正申报就行。
勾选认证
咋更正,以前都是按月来的
电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报,或者是作废申报,自己修改不了,去税务局,因为你勾选的必须去修改之前的,你之前勾选了100,填写了80,你这个月勾选了200,填写200才行,你填写220,它就申报不了,你可以试一下。