你好,的进项发票,你勾选信息和你申报的附表二不一致。
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
请问我昨天勾选抵扣了发票,但是没有点击申请统计和确认统计,今天因其他原因进不去增值税综合服务平台,但是我的增值税申报表里面已经有了进项的数据,然后我就按正常申报了,那再进去申请统计只能到下月初吗?那会对我的这一次申报有什么影响吗?
老师,我想咨询两个问题,1、部分像现代服务,生活服务等进项税可以加计递减10%,请问这个分录该如何做?整套分录哦,同时需不需要计提,如果需要计提的话分录如何,次月申报抵减那部分如何做,递减剩余那些还是要缴的,等缴纳时,缴纳这部分又如何做,麻烦老师分别列一下给我好吗?2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选?如果不能分次的话,以前年度或者月份有收到进项,当时没有勾选抵扣,现在还可以勾选抵扣现在月份的销项?还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票,我这个月开出了技术服务费的销项,我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗?
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
老师请问一般纳税人这个月申报,增值税进项抵扣我勾选,确认了,申报的时候没有进项抵扣发票,昨天也是这样,昨天我就撤销确实再重新确认,今天还是这样,是系统问题吗
老师,银行注销有余额银行给的现金支票存根5000,账户余额是零了,怎么写分录?
天行健,君子以自强不息。
请问老师 企业卖车后做营业外收入吗?申报表上怎么填写呢
你好,我1月2月都已经零申报完成,但是到3月需要重新填写数据,不要零申报了怎么办
老师项目部经理的工资,做工程施工间接费用还是管理费用啊
注册资金100万占50%,现在股权转让份额多少股
老师,批发销售农产品是现在开票都要开免税普票了吗
老师,可以增加以前年度工资申报人数吗?
老师,我们新注册的公司,刚租的房子,简单的装修了,请了几个瓦工和木工做了几天,这都没人给开发票,可怎么做账呢?
报关单导入不进去,显示重复,如何查看导入数据,已查报关单未申报退税。待处理数据里确定没有这个数据。
我没有勾选,直接统计确认的,您看下
都是0啊,我要撤销确认吗?
然后你附表二里面怎么填写的。
抵扣联和附表二我刚刚按照系统的要求作废了,现在要重新填
你再退出去重新进试一下。
你现在是需要重新认证还是怎么啦?
我打开表2提示的我需要申报抵扣联,我没有勾选进项,进项是0也要申报抵扣联吗?
对的,需要的需要打开保存一下。
点哪一个
发票获取就可以了。
现在打开附表2是这样
这个打开保存一下就可以。
我记得我前天也是这么申报的,全是0,为什么说我不对啊
你看一下你今天能提交了吗
我上个月认证了一张税额41.57的,上个月没有销项,应该留抵了,会因为这个原因吗,您看下我的现在这个总表
这个总表现在对吗,里面有一个41.57的数据
和这个没有关系的,你上一个月的问题在这个月主表里面自动出现。
那为啥不对啊,我现在的操作跟前几天是一样的
前几天也是显示我提交成功,已申报已导入,今天又让我修改
你好,你现在对吗?如果是对的话,很有可能你之前的抵扣联儿就没有保存。是不是直接打开了。
说我数电确认信息与申报进项不一致,请作废抵扣联,表2重新提交再全申报
你再全部退出去,重新进,再重新填写试一下。