您好,需要的,这是23年的损益
老师,2024年一月补提2023年12月的企业所得税,要结转到以前年度损益调整科目吗?
老师,2024年1月补提2023年12月单位承担的社会保险费要结转到以前年度损益科目吗?
老师,请问2023年汇算2022年度清缴时业务招待费纳税调增了40000,2023年做了补缴企业所得税用了以前年度损益调整科目,2024年汇算2023年的清缴时我需不需要调整报表呢?
老师,2023年第四季度要缴纳企业所得税,我没有计提,我在2024年1月缴纳税款,做相应月份的时候计提的企业所得税,是不是跨年了。得把所得税费用转入以前年度损益调整
老师 汇算2023年企业所得税时补缴了企业所得税100元,未计提,2024年如何处理呢 做入以前年度损益调整要去调整报表吗
老师好,想问下收到非股东借款,入其他应付款还是短期借款?
老师,从超市买的菜,没有发票,只有超市购物小票,和微信付款截图,这个可以做费用吗,都没法证明是公司的,但就是买菜炒菜吃的,这得怎么办
供应商是小加工厂,他们按我们的要求加工产品出来卖给我们,他们自己买原材料,按理他们应该开销货的发票吧?他们开成了劳务*加工费发票可以吗?
老师。我们是电力工程行业,9的税率。 没有可以抵扣的进项了,交税了可以抵扣吗
公司买了一批礼品,准备发放给员工,当员工福利,需要申报个税吗?还是计入员工福利费?
一般纳税人,这个月认证了20万的专票来抵扣增值税销项。之前暂估了二十万的成本,现在红冲。20万有16513.76的进项税额怎么做会计分录?
老师,培训机构预收款能开不征税发票里的预付卡销售和充值吗
请问企业那个收入就是二四年的收入,做少了。25年跨年了,应该是把它收入怎么调整。那个会计分录怎么做啊?汇算清缴怎么申报
企业之前的借款,做其他应付款还是做短期借款呢
一般纳税人,这个月认证了20万的专票来抵扣销项税。之前暂估了20万的成本,想要红冲。20万里面的进项税应该怎么做会计分录?