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请问我增值税申报表上面的应交税额比发票上的税额多了一分钱,那怎么记账呢? 现在等于我多交一分钱的增值税,但记账是按发票入账的,那就对不上了

2024-03-06 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-06 14:56

为什么申报表的数会跟发票不一致呢,是不是申报表没有刷新完全,申报表的数一般都是直接提取的开票系统的,这个要是有问题建议删除申报表重新提取一次

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为什么申报表的数会跟发票不一致呢,是不是申报表没有刷新完全,申报表的数一般都是直接提取的开票系统的,这个要是有问题建议删除申报表重新提取一次
2024-03-06
正确的应该按1%开是不?那你就按正确的数据填写报表,看能申报申请通过不。
2024-01-11
您好,那您需要红字冲回一张,根据期末应交税费应交增值税的余额做账,结转应交税费未交增值税
2021-08-16
你好,不调,差异你自己备注好,
2021-12-08
需要交税的差额放到营业外收支,这个不用修改的,这个是四舍五入的差异。
2023-01-12
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