月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,目前进项大于销项,期末有留底税额,进项税额,销项税额,进项税额转出期末有余额,需要月末结转吗
比如说一个月销项税额2000,进项税额1500,上期还有留底200,期末怎么结转增值税
老师,12月销项税额504385.74,进项税额338425.30,上期末留底税额125762.77,想问一下做增值税结转的分录应该怎么做呢?
老师,12月销项税额504385.74,进项税额338425.30,上期末留底税额125762.77,想问一下做增值税结转的分录应该怎么做呢?
当期没有销项,有进项。进项税额额数是申报表期末留底税额本月数。这个进项是当期转到未交增值税里呢还是增值税留抵税额呢
老师房地产开发企业留抵退税能100%退吗
老师想问一下,涉及商品销货退回,我在开具红字信息确认表录入时单价和金额我应该选择含税还是不含税呢?发票显示已经抵扣,我看了原来的发票单价和金额是不含税的,不确定我在开红字信息确认单录入时选含税还是不含税
老师,请问我企业在别的企业买的2手水箱,他给我们开不了专票,他给我开水,空气,土壤,公共环球卫生检测服务的咨询费专票可以么,我企业是一般纳税人
老师:理发店开分店需要重新注册个体还是用之前的个体户营业执照?
老师好,我是使用小企业会计准则,目前刚把24年的企业所得税做完汇算清缴,需要补交企业所得税,补交后会计分录怎么写呢?另外24年和25年的财务报表要调整吗?
老师,公司没下没有车,如果老板要报销燃油费的话,是不是只要公司制度允许的话,可以报销,企业所得税税前不能扣除对吗。还需要什么流程呢
企业有进口业务,付款一直是找的别的公司代付的,这种情况怎么看自己交了多少税,费用是多少。
汇算清缴表里A104000表公司的社保费填那栏呢
餐饮行业,收到抖音套餐款项,应该是先团购抖音套餐再到店消费,是否要放预收款
去哪里看这些企业一共有多少进口海关专用缴款书
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之前其他老师说进项税额多也要结转哎
按我的思路做没错哈,简单