是的,就是这个科目有余额的就要录入期初。
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
我们公司一个银行账户办理了贷款业务70万,然后用这笔款项给我们公司的另一个账户转了钱23万(是同一个抬头不同银行)那这笔23万我是做短期借款吗?还有70万那个账户剩余的47万是分了几次给几个个人转账了,之后我们要还这笔贷款是要转出去的钱原路返回处理吗?
老师,请问公司去年年底收到的项目款,然后今年年初的时候就支付去年项目的货款等,但是都没有发票回来,导致现在现金账上有了几十万的数据,但是实际是支付货款的了,去年我们公司是所得税核定征收,这个我还要去处理吗?
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
系统期初录入进项税额多录一千,导致进项税额贷方有一千余额,怎么做分录冲平
老师员工报销车辆违章。没有见发票。是没有发票吗?
老师,外资企业自已出口退税划算,还是由报关公司出口,有什么不同
老师工商年报没有报异常了,还可以年报吗
出口退税商品退税率除了电子税务总局还可以在那里查得到
公司前期没有银行账务,现在准备如实记录银行明细,前期也无往来款项挂账,后期准备挂往来,这种的怎么处理账务呢
刚接手的企业银行存款账上和余额对不住怎么办
老师,我们是运输企业,小公司,主要是租赁个体户的车辆给客户运输,去年暂估了租赁费用(借:主营业务成本-租赁方 贷:应付账款-个体户),今年收到个体户开的发票,这个发票要怎么出账?
老师我想问一下,公司股东转了一笔款进来,但是没有备注投资款可以作为实收资本吗
郭老师,做完审计要备案不备案有什么差别,是在哪里做备案
意思是还是需要录入的?比如转给A,查账征收开始前期转款给A公司100万往来款,一份没还回来,我的期初余额要记100万是吧
对的,需要录入这个往来科目的余额。
老师,那我在查账征收前期,转给个人的,备注是货款的共对私转账,没开过发票,没必要做期初余额了,就按0记上可以不?
你好,这个需要做账把这个录入进去的。
从查账征收开始,这个也不得公转私的货款,人家不得开发票给我们,我的期初余额如何确定呢?期初余额记在:预付账款-个人科目,还是怎么记?
你好,您先盘点资产负债这些科目有余额的都录入到期初。