无票收入需要做账的 需要的报销的,如果是成本费用话,在你的利润表里面所得税体现 你先根据原始凭证,然后根据他申报的自账务处理 看下差距能有多大。
我8月账里主营业务收入里面,有一份发票是作废的,同事也做进去了,有2.3处未开票收入没有踢出税额直接计入了,报税的时候,经理说让我收入和账上一致,我疑问的是这样税额肯定与账上不同,这个她说下月调整 问题一,对于作废发票还计入收入,还有销项税额的,我申报表里,这两个数据要体现在专票或者其他发票里面吗?还是说专票和其他发票里面体现税控真正的数据,作废的体现在未开票收入和税额里面,9月调整 问题二,对于作废发票,8月账里做了,税也报,这样不等于多缴税了?下月调整账务怎么调整?直接冲回原凭证是吗?是不是这样调整等于8月多交这块,9月在未开票收入里面减去了,少交这部分了 问题三,上述未开票收入没有踢出税额的,这个月也是原路冲回?8月按含税收入报税,多交的税款9月调整账务,税额会减少吗?具体的账务怎么处理的,我有点想不通调整后8月多交的9月调出来提现在哪里?数据能卡上吗
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师,我们是代账公司的,交接过来一家个体户,但是对方公司根本不看客户发票直接做账,所以我这手里堆积了客户从1月到现在的发票,每个季度需要给客户报经营所得个税,那个数自然也不准确了,我想问下这个个体户经营所得个税季报不是预缴吗,这个是不是没有什么影响,等到汇算清缴时候就得严格按照开的发票确认一年的收入跟成本了?是不是这样?那么如果这个个体户都是从批发市场个人进货没有成本票,怎么办
公司处置了一台固定资产,按照3%减按2%征收,增值税报表简易征收销售额30000÷3%。 我报年报的时候是销售额和固定资产净值差额记入营业外收入。 现在税管员给我打电话说是销售额增值税报表和年报不一致?怎么办呢 比如说账面剩余价值是100,我卖了200, 账务处理,把这100元差额记入了营业外收入,但是现在有一个问题,我增值税报表带出的数据是200的不含税金额(开票金额),但是我做帐和报年报的时候是100记入了营业外收入,现在就导致我的年报主营业务收入(不包含销售资产,销售资产差额在营业外收入体现)和增值税报表的销售额数据不一致(带出销售资产的开票数据,简易征收栏次)。老师我发一个报表的图您看下,我不知道我的问题说清楚没?
老师,我新到一家公司,今天去医院做的入职体检,公司的人事跟我说,体检费用在150以内可以报销,医院这边给了一张财政收据,但是开具日期是今天的日期。但是有个问题,公司有两个月的试用期,说是要转正以后才可以报销。但是转正之后,就是明年了。那这个财政收据是今年12月份的,到时候跨年了,请问明年到公司报账的话,这个体检费是计入到明年的费用吗?明年5月30日之前做2022年的企业所得税汇算清缴,像这种今年的发票,做账做到明年的话,需要调增吗?体检费实际是170元,两个月转正之后可以报销150元。
老师,开票品名和合同不一致是属于虚开发票么
老师好!我公司是审车公司,2月份客户挂账,做了主营业务收入,3月份客户退办,如何做冲账凭证,麻烦老师指导。
老师股权代持协议是什么
老师,这道题被替换部分帐面价值怎么算?
老师,您好,劳务公司可以直接开发票给开发商吗?我们是房开公司,把项目包给总包(挂靠),总包再分包给劳务公司,现在因为工程纠纷,开发商和劳务打官司,法院判了以房抵债1200万,房产已经办理到劳务公司名下,请问这1200万的发票应该直接开给房开公司,还是由劳务公司开给总包,再由总包开给房开?
老师,审核报销单据都需要审核什么,
老师,我们明天到项目上确认合同,作为财务我们应该注意些什么内容呢?
请问装修公司的账务处理
请问老师1月份专票已报税现在红冲可以吗,账怎么处理
会计专业要学公司法吗
有点不明白,就是如果年度报表给到我,和汇算清缴给到我,那两者共同能对应的数据名称是哪个,我好到时候看一下。 成本费用,对应利润表所得税吗
你好,小型微粒企业你只填写主表第一行,营业收入到利润总额都是根据你利润表本年累计的来填写,然后需要调整的数据,你去填写调整明细表这些。
如果汇算清缴后还能调整吗
可以的,可以调整的。
我是想让代账他们把去年的账和税以及年报弄好再交接给我,我这边今年的1月到现在的他们都没做的,单还在这边,但是没有科目余额表我也不敢下手,本来也不熟[苦涩]
这个你自己决定,你可以协商,你让对方给你做了汇算清缴再交接也可以啊。
等到时候交接的时候我怎么查看她数据是否对的
你好,先核对一下余额、存货、固定资产,去盘点往来科目,去和对方企业对账。