你好,往来款做抵消的
公司项目多,一开始用一个账套做,现在要把每个项目单独拿出开设新账套,给新账套取期初数,但是因为前期资金进来的时候没具体划分,导致做项目的科目余额表时,银行账出现负数,另外18年开始分账,那么15、16年项目的本年利润如何过渡到新账套?想了解以上框起来的这几个科目分账会计分录。是内账,没有做年度结转
工程公司金蝶软件,以前是做的一个账套,现在公司有三个项目需要分别记账,需要怎么设置才能清楚了解每个项目的各项数据?
同一家公司不同项目,分三个账套做账,各项目之间有往来款。现在要把三个账套合并成一个账套,项目之间的往来款怎么处理?
一个项目由两老板接下来,在某国企下面挂靠做。这两个老板一共有四个公司分别与挂靠公司有这个分包的合同关系,并且这四个分包的公司之间也有两家有财务往来关系。在这种情况下,怎么将这个项目的往来应收应付账做清楚?我目前没有理出思路
两个项目之间用的同一个账套,有业务往来,只是为了算清各项目的成本,要怎么做账好
都是一个帐套,无需往来,之前同一家公司的做财务报表的时候也要抵消的
之前同一家公司做合并报表时,各项目之间往来是抵消了的。现在重新新建了一个账套,录入初始数据的时候就没有录项目之间的往来,数据录完了后发现其他应收款与其他应付款与合并报表上抵消往来后的数据不一致,但是试算又是平衡的。
合并在一起后应该应收应付平衡的,你具体找下不平衡的原因就好
找了一下午了都没找到,所以才上这来问
那你也要给我们这边你们的应收应付都是什么内容才可以解答的