你好,最好是要在2023年结转到生产成本里二级制造费用里,在2024年度进行成本分摊
老师您好,还没有做完的产品,制造费用是结转到生产成本余额里,还是就放在制造费用余额里下个月去结转呢
用于生产产品 摊销要借:制造费用 这个制造费用要结转到完工产品成本里 然后出售之后确认收入结转成本 结转的主营业务成本 就包含无形资产摊销的那部分? 所以没出售就不影响营业利润 还在制造费用或产品成本里呢
老师你好, 对于制造企业已经一年没有生产了,但是每月会有折旧产生的制造费用, 把这部分制造费用结转到生产成本后, 对于生产成本里的余额还用处理吗?因为没用库存商品也转不到主营业务成本里去
老师,在录记账凭证时,在月底所有损溢类科都要结转到本年利润,那么成本类的生产成本、制造费用、研发支出和劳务成本要结转到本年利润吗?
老师,我们公司2022年的制造费用调整了,金额调减了,但是2022年的成本又不能去动到,每个月月末的时候我把制造费用结转到生产成本—制造费用,再由这个科目转到主营业务成本可以吗?不然要怎么做
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
好的谢谢
不客气,祝你工作顺利