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老师你好,我是第一次操作进项认证和抵扣,之前做了待认证进项税的分录,请问是认证之后做分录,还是抵扣之后?分录如何做能告知一下吗谢谢?

2024-03-03 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-03 11:33

同学你好 分录为 借 应交税费-应交增值税 进项税额 贷 应交税费待认证进项税额。勾选之后做分录的哈。

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齐红老师 解答 2024-03-03 11:34

正常抵扣是不需要有额外分录的。每个月销项 进项 等月末结转增值税

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同学你好 分录为 借 应交税费-应交增值税 进项税额 贷 应交税费待认证进项税额。勾选之后做分录的哈。
2024-03-03
你好 认证发票做 借 应交税费-进项税 贷应交税费-待认证进项税 结转 借 应交税费 -销项税 贷 应交税费-进项税 应交税费-未交增值税 缴税 借应交税费-未交增值税 贷 银行存款
2024-04-10
你好,对的是的,是这么做的。
2021-10-11
你好,我看下文字哈
2024-03-03
同学你好,是的,以后期间抵扣之前月份的进项都要做账将待认证转为进项税额的。
2022-09-10
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