是的,减免20%就是了哈
老师,我第二季度申报企业所得税的时候,弥补以前年度亏损后,应纳所得税本年所得税额是206191.9。提示符合小微企业减免,减免额185572.71,实际缴纳2061919.19。那我计提应该按哪个金额计提呢?
请问季度申报企业所得税的时候属于小微企业享受5%所得税率,汇算清缴后纳税调增,应纳税所得额超过300万变成非小微企业,那样是不是会税率提高到25%补缴企业所得税?
小规模纳税人,所得税减按20%缴纳,那计提所得税是是按照20%计提还是按照25%计提,实际缴纳的时候再将税收优惠计入到其他综合收益?
补计提23年折旧,24年汇算23年企业所得税清缴时要怎么调增是吗,那25年汇算24年企业所得税清缴时针对补计提的这个折旧要做调整吗
老师,年底计提所得税的时候,所得税是25%,但是是小型微利企业,所得税有减免,那年末计提的时候还是按25%的税率计提吗?到实际汇算清缴,享受减免的时候再做调整吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
年末计提还是按25%计提是吗?
计提还是按5%计提的