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应交税费-应交增值税-进项税额有余额,未交增值税有余额,我在填审计附注的时候应交增值税的期初,借贷方发生额应该是两个科目,科目余额表上数值相加吗

2024-03-01 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-01 09:35

期初就是有余额的数据都填写上。安具体科目的明细填写。

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快账用户9513 追问 2024-03-01 09:37

就是我要加一行,把进项税额单独填列一下?

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齐红老师 解答 2024-03-01 09:39

你好是的,因为这个有余额,所以你就把这个填写上。

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相关问题讨论
期初就是有余额的数据都填写上。安具体科目的明细填写。
2024-03-01
你好同学, 应该设定为借方哈。 希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢!
2022-04-28
同学你好 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-04-11
你好,可以的,这个可以不结转,有余额。
2022-07-21
1,可以,分录调平 2,这里有余额,才是正常的 余额就是你留底或应缴纳的金额
2021-02-23
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