你好,这个需要做纳税调整的。
老师您好,我在2020年12月计提了年终,做账借:管理费用 贷:应付职工薪酬-年终奖,在21年1月确认年终奖总金额,冲减多计提年终奖,借:应付职工薪酬-年终奖 贷:利润分配-未分配利润,请问我在21年2月将年终奖分配到各部门以及计提个税,如何做账呢?
1月份做账的时候,发现12月份工资少计提了。现在补提,怎么做分录;是,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬。借:未分配利润。贷:本年利润
老师请问,小规模,本月可否计提几年的奖金,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,这笔分录员工要交个税吗,明年有钱可发,若不发,这笔分录为借应付职工薪酬,贷:利润分配一未分配,5月份汇算清缴须调增吗
老师好,12月份的工资少计提了1.5元,不是12月份的费用吗?已经报税了,在账上怎么调呢? 计提是会计科目是:管理费用~管理人员职工薪酬,贷:应付职工薪酬~应付职工工资 是小规模纳税人,用的小企业会计准则,接过这个问题的老师请不要再接了!!!!利润分配未分配是借方还是贷方金额呢? 谢谢
老师好,12月份的工资少计提了1.5元,不是12月份的费用吗?已经报税了,在账上怎么调呢? 计提是会计科目是:管理费用~管理人员职工薪酬,贷:应付职工薪酬~应付职工工资 是小规模纳税人,用的小企业会计准则,接过这个问题的老师请不要再接了!!!!利润分配未分配是借方还是贷方金额呢? 谢谢
老师,你好,我们公司被稽查,现在需要反馈发票自查情况,我们经过自查后发现有几家个体开的成本发票没有过账,这种会被剔除补税吗?
请问在哪里可以看到一家公司是否有商业汇票的背书转让行为?财务账册?银行流水?还是什么其它的。谢谢老师
郭老师接,我们要买财产险,固定资产这些,比如机器设备要报保多少
老师,之前会计2024年结转增值税0.08,现在账上挂着0.08,应该怎么做平
沃华医药集团2020年度财务报表战略分析 以2020年度财务报表为基础,回答下列问题: 1, 母公司资产结构反映了什么发展战略? 2,母公司负债和所有者权益结构反映了什么资本引入信息?
收购公司,还用他原来的账号当基本户还是我们另开基本户?
老师这个界面是啥意思
老师,我们临时请的专家,差旅费机票开的是专票行程单,在专票勾选抵扣系统里有这张机票,我们不能抵扣这张机票,那我是忽略这张机票不用勾选抵扣,还是勾选抵扣后再转出进项呢?
老师,个税工资薪金季末人数必须和个税系统里人数一致吗
去税务局办理税务登记的来回打车费和复印资料的费用应该计入哪个科目
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年报前冲了 不用调整的
就算财报年报我调整了,第四季度企业所得税报表,也不会变的,除非汇算清缴我做纳税调增
那原来的财报要没调整,你就汇算清缴时调整也行。