同学你好 这个可以的
请问老师,做财审报告,财务已经在做账的时候,往来科目报表什么的都做了重分类调增了?请问财务报表审计的时候还需要调整吗?
老师我们20年财报做过备案的审计了,但是现在审计跟账面错了两万的利润,我要去税局改21年的财报,年初要按20年的审计报告填,等于21年的财报的年初跟审计一致,跟账面不一致,可以吗?我20年的审计需要跟20年的账面必须一致吗
22年做的高新技术企业,19年20年21年都做了研发费用专项审计报告,现在高新证书已经下来了,22年主要是税务上研发费用加计扣除用,还需要做研发费用专项审计报告吗?
请问22年做了审计报告,现在做23年的审计报告发现期初数据对不上22年的期末数据,因为22年出了报告之后,23年的时候修改了22年的账,22年的审计报告要重新出吗
23年做了22年的审计报告,做审计报告的时候发现累计折旧科目做账做错了,在审计报告财务报表上做了更改,22年已经结账,在23年做账改了过来,这样子22年的财务报表跟审计报告报表就对不上了,这样是正确的吗
老师,进项申报表里 本期用于抵扣的旅客运输服务的扣税凭证 具体是指哪些?ETC发票算不算?
请问老师,企业增资或者减资只涉及一个印花税,税率是万分之三,是吗?
老师,我是个体户,做定期定额额的,是个卖生牛肉的小摊贩,现在我要卖生牛肉给超市,那我开票项目名称要怎么写?
小规模纳税人可以开三个点的普票吗
老师,受益所有人信息备案,受益所有人是谁
我们是酒店行业,和客户签署的宴会餐饮套餐提供服务合同是否需要缴纳印花税
出口退免税申报属期是不是要对应开出口发票的那个月的属期
你好,老师,我报企业所得税年报的时候,我系统显示没有A107040表,没法勾选,可系统提示我填写这个表怎么操作?
老师,研发费用加计扣除优惠明细表中第46行减特殊收入部分跟第48行减当年销售研发活动直接行程产品对应的材料部分,研发材料领用蛮多的,在48行中全部剔除,现在46行这栏还要填写特殊收入吗?这个金额应该怎么填写,没有明白这个逻辑
请问替票是合法合规的吗
现在对不上也是可以的吗
如果在2023年发现了2022年累计折旧科目的错误,并在审计报告的财务报表上进行了更正,但2022年的财务报表已经结账并且无法更改,那么在2023年进行账目调整是正确的做法。 然而,这会导致2022年的财务报表和审计报告报表之间存在差异。在这种情况下,你可以在2023年的财务报表附注中解释这种差异的原因,说明是由于在2023年发现了2022年的错误并进行了更正。 此外,如果你在审计报告中进行了更正,并且这些更正对于2022年的财务状况和经营成果具有重大影响,那么你还应该在审计报告中明确提及这些更正,并解释它们对财务报表的影响
财务报表附注是怎么做的
在财务报表附注的编制方法方面,主要包括四种编制方法:详细编制法、要点编制法、说明编制法和综合编制法