同学你好 增值税13% 税额:133/1.13*0.13
老师已知企业为一般纳税人,含税销售额为29万元,进项税额和进项税额转出怎么计算
老师想问一下、公司是一般纳税人、进项含税是160万、销项含税是130万怎么计税
甲公司为增值税一般纳税甲公司为增值税一般纳税人二零一九年六月一日销售机床一百台每台不含增值税价格为五万两千元同甲公司为增值税一般纳税人二零一九年六月一日销售机床一百台每台不含增值税价格为五万两千元同时收取包装甲公司为增值税一般纳税人2019年6月1日销售机床100台每台不含增值税价格为52000元同时收取包装费14000040元计算该公司该比业务的销项税额
老师好,五金建材销售公司,一般纳税人,133万(含税)销项税额怎样计算?公式?
请问,一般纳税人销售合同印花税计算公式是怎样的?(进项不含税金额+销项不含税金额)*0.0003?
请问,外贸公司,取得的进项发票是普票,出口做免税不退税,但报关单的货源地错了。需要去更改境内货源地吗?
老师,我们1-3月的收入达到1047万了,还属于小微企业吗?
为什么余额表中主营业务收入的明细总数是正确的,但是导出来的利润表收入数就不对呢,比账上的数少50多万是什么原因
我简易征收项目,开票含税7万,我收到分包发票6万,我是不是只要交7万-6万的增值税?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,这个逻辑对吗?
个人开具劳务发票怎么开,在哪里开,电子税务局能开么,具体路径
老师,现在还可以发票开出去,成本票没来,暂估入职吗
老师利息记入财务费用借方负数导致汇算清缴1块多的退税有必要退吗,退税会不会增加税务局查账的几率
老师,我们买的国内设备为了出口的,买回来是增资税专用发票,做账成本也是不含税金额吗 我们销售出去是0税率的
老师,你好,请问上一年度的抖音卖衣服,当时申报增值税我已经全部确认为货物未开票收入了,今天今年年度开了一些服务费的,现在就是相当于补开票了的,那么请问如何申报增值税比较好的昵,今年开的一部分服务费发票,我放回到上一年度的未开票收入里面去的了
老师,印花税可以计提或者暂估吗
收到,谢谢老师
不客气,祝工作顺利