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个体工商户汇算清缴时去年账务上的应付账款暂估和管理费用暂估怎么处理呢,目前还没有取得发票,

2024-02-28 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-28 10:42

同学你好 汇算清缴申报之前来发票就可以

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快账用户6450 追问 2024-02-28 10:55

来了发票账务上如何处理呢,具体得分录是什么

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齐红老师 解答 2024-02-28 10:58

同学你好 原分录负数红冲暂估的 然后再按蓝字发票来做

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同学你好 汇算清缴申报之前来发票就可以
2024-02-28
你好 借:应付账款-暂估,贷:管理费用 借:管理费用,贷:银行存款等科目 
2023-04-11
借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配。
2022-11-24
你好,这个业务是虚增的吗?如果是虚增的,需要红冲借应付账款贷利润分配未分配利润
2022-05-11
调整它是在报表上面去调整,他之前是调表不调账,你现在就是做那个负数的分录,把之前暂估冲掉,然后再根据发票做一个正数的就行。
2022-07-09
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