你好,咱要是计提没有错误,只是不用支付了,直接转到营业外收入就可以了。
老师,五月份计提个人借款利息提多了,这月8月份怎么办,以前计提的是借,财务费用,贷应付利息,当月已经结转损益了, 我八月份再红冲一个上面的分录吗
老师,您好,我调整了去年法人贷款给公司经营用支付的利息,调整了利润,当时还借款的时候,做的借 短期借款 借财务费用,贷 其他应收款,现在我调整以前年度怎么是不是做 借 其他应收款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配—未分配利润 因为累计亏损,所以也不用计提盈余公积
请问:上年计提了费用(跨年支付),挂在其他应付款-预提费用。分录:借:管理费 贷:其他应付款-预提费用 本年支付这笔费用,但费用计提多了,上年损益已经结转,请问如何冲减多计提部分,分录怎么做?
支付了1笔手续费500元,及存款利息9000元,要做转账凭证吗?具体会计分录?1、借,财务费用500,贷,银行存款500,2、借银行存款9000,借,财务费用\利息收入一9000,月底结转损益,借本年利润8500,贷,财务费用500,贷,财务费用利息收入一9000,对吗?
支付了1笔手续费500元,及存款利息9000元,要做转账凭证吗?具体会计分录?1、借,财务费用500,贷,银行存款500,2、借银行存款9000,借,财务费用\利息收入一9000,月底结转损益,借本年利润8500,贷,财务费用500,贷,财务费用利息收入一9000,对吗?
老师,当月出口按当月第一个工作日的汇率确认收入,下月收汇按什么汇率冲减上月的应收款?结汇是按第一个工作日汇率还是结汇当天的汇率,还有期末调汇,一头雾水,求教
甲公司举办活动,张三卖自己的产品色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元卖货款,如何做账?
老师,25年1月份,开具出去了一张9%的工程发票,金额300万,销项税额为247706.14元,进项税额为247659.21元,属于异地工程,申报1月的报表时,税务申报表是按照9%的销项申报的,1月份缴纳了47.21元的税款,预缴的2%是没有从报表扣除的,目前3月份了,预缴的这部分我是需要重新更正报表,还是3月份可以把多抵扣的进项税额做进项税额转出???
开银行承兑汇票是不是要给手续费给银行?
银行三方账户是什么意思?
老师,请问票已经开了,但是收入还没实现,这种情况必须要按开票来计收入吗
对于票已经开,但是收入还不能确认,这种在纳税申报时如何处理呢
一辆车,能否和两个公司签协议,发票报销在两家公司报销?谢谢
修理厂能开机油的票吗
请问老师,在月底时生产成本和制造费用都有余额,是不是要先把制造费用结转到生产成本,再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢